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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-20 09:52

你好,可以的,沒有問題

唐麗君。 追問

2019-02-20 09:59

可是在增值稅發(fā)票選擇確認平臺上,查詢不到這張發(fā)票,難道是我操作有誤,需要選擇2018年12的屬期嗎?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:09

不是啊,要選擇這個月的,是不是對方把發(fā)票作廢了

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:25

好的,謝謝

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:27

另外,老師,我想請教下,國稅網(wǎng)站上申報了附加稅,申報錯了,怎么作廢重新申報呀?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:29

你看可以撤回或作廢你看有這個功能嗎?

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:31

沒有了,和以前不一樣了,這可咋整?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:33

你退回到前面頁面看看是否有這個功能

唐麗君。 追問

2019-02-20 10:49

老師,沒找到,不知道咋弄?

小惑老師 解答

2019-02-20 10:51

那你給申報的技術(shù)支持打個電話咨詢一下

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:29

現(xiàn)在增值稅申報與附加稅申報放到一塊了,一般納稅人在增值稅申報客戶端里面就可以一起申報了,我的是電子稅務(wù)局網(wǎng)站上0申報,客戶端附加稅申報的正確的是有數(shù)據(jù)的,那該以哪個為準呢?

小惑老師 解答

2019-02-20 14:36

你這個月是電子申報的,就按照電子申報為準。那你這月有增值稅嗎?銷售收入是多少?是否有附加稅?

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:37

有增值稅,也有附加稅,而且顯示申報成功,

小惑老師 解答

2019-02-20 14:41

那就是你 申報為準,你電子稅務(wù)局也申報了嗎?兩個都操作了嗎

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:46

是的,因為以前是附加稅在網(wǎng)頁上申報,增值稅在客戶端申報,兩項分開的,我這次是先去網(wǎng)頁點擊的附加稅申報,想試下網(wǎng)絡(luò),就0提交了,后面再去申報的增值稅,因為現(xiàn)在增值稅和附加稅都在客戶端里面一起了,后面的也申報成功了,只是暫未繳款

小惑老師 解答

2019-02-20 14:52

那還是以你有稅款為準

唐麗君。 追問

2019-02-20 14:56

好的,謝謝老師

小惑老師 解答

2019-02-20 14:58

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,沒有問題
2019-02-20 09:52:07
你好,同學(xué),可以在2月進行抵扣的
2019-02-11 01:20:23
可以 ,,2019年12月份的增值稅專用發(fā)票,可以12月認證這張發(fā)票
2019-12-05 18:10:51
同學(xué),是可以的呀,專票認證期限有360天呢。1月份認證完全可以的呀,祝您工作順利
2019-01-04 17:11:52
2019年可以入帳嗎?入到固定資產(chǎn),如果入費用科目,比如銷售管理費用的增值稅發(fā)票,跨年還能用嗎? 可以
2019-01-07 11:52:17
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