
我公司一般納稅人開餐飲服務時,稅率選的17%,上個月的票,已經(jīng)給對方了,這個怎么辦呢,稅率開錯了
答: 你好,取得發(fā)票原件,開具負數(shù)發(fā)票沖銷,然后再開具正數(shù)發(fā)票
老師,你好,我想問一下,我們公司是一般納稅人,給客戶開發(fā)票,開了3份,我們公司7月份開發(fā)票,專票,其中2份開的是17%的稅率,其中1份,開成13%的稅率,報稅時,才發(fā)現(xiàn)上個月13%的稅率開錯了,應該開成17%的稅率,對方客戶13%的稅率已經(jīng)認證了,現(xiàn)在我們應該怎么辦?
答: 你好!這個月現(xiàn)按這樣報稅,下個月初開紅票沖回,然后再開正確的就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司屬于酒店服務行業(yè),我們這邊7月給客人開了一張專票,稅率選錯了,對方已經(jīng)認證了,現(xiàn)在需要怎么辦?
答: 你好,讓對方出紅字信息表,你方開紅字發(fā)票下月。然后重新開具藍字發(fā)票


w?y?ai?l?s?c?134 追問
2018-02-07 11:06
w?y?ai?l?s?c?134 追問
2018-02-07 11:07
鄒老師 解答
2018-02-07 11:09