
建筑公司收到企業(yè)咨詢費(fèi)專票,增值稅可以全額抵扣,企業(yè)所得稅抵扣標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?收到的咨詢費(fèi)發(fā)票金額限制多少呢
答: 網(wǎng)上查的:企業(yè)支付的請教服務(wù)費(fèi)用總額不超過當(dāng)年企業(yè)收入總額百分之三的部分可以作為稅前扣除項(xiàng)目。
企業(yè)支付一筆咨詢費(fèi)(對方開專票),企業(yè)在年底做增值稅抵扣后,企業(yè)所得稅還可以抵扣嗎
答: 可以抵扣,這個不含稅金額可以做費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,我知道增值稅是免的,去就是主管部門兒認(rèn)定,然后就是那個所得稅這塊兒,我看有一條兒,就是不超過500萬是免的,但超過500萬要減半征收,但是現(xiàn)在吧,是六百萬,有100萬是有個第三方中介機(jī)構(gòu),他說扣,給我們開個技術(shù)咨詢費(fèi),你說這100萬我能扣除之后,我這不600減100也是500嗎?我是不用交企業(yè)所得稅,是這么個概念嗎?就是這個100萬是否可以扣除
答: 同學(xué)你好 這個有發(fā)票就可以扣除


Lavina 追問
2023-11-02 14:08
小菲老師 解答
2023-11-02 14:09