
老師我想問一下,有供應(yīng)商開具的發(fā)票金額比實(shí)際付款的金額多,以為后期會調(diào)整的,結(jié)果供應(yīng)商沒有調(diào)整,目前賬上相當(dāng)于掛了多開票的金額,現(xiàn)在要把這個(gè)轉(zhuǎn)出去,把帳做平,應(yīng)該是計(jì)入到哪個(gè)科目呢?
答: 你好 把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 多開的金額反方向沖銷
去年21年碰到這樣的情況 供應(yīng)商開出的發(fā)票金額小于實(shí)際入庫金額 當(dāng)時(shí)我做了暫估 但是沒有票 想問下該怎么沖銷或者調(diào)整呢
答: 你好 這個(gè)你當(dāng)時(shí)的分類是怎么樣的?你寫一下,我給你調(diào)整分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商開票比我們實(shí)付金額多了0.05元,賬上要怎么做調(diào)整?
答: 你好 差額放到營業(yè)外收入

