這個3%是手續(xù)費還是可以從稅金?如果是稅金,在繳納稅金的時候可以減掉這3%的稅金嗎?比如:開17%的專票或普票,當時就交了3%.是不是只要交14%了?或者是17%的稅額當時就一次在稅局交掉?
紅葉
于2018-02-04 21:03 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-02-04 21:11
您好,是增值稅,小規(guī)模納稅人,不能到稅務局代開17%稅率的增值稅發(fā)票的。自己在公司也不能開17%稅率的增值稅發(fā)票的。如果在稅務局代開專用發(fā)票時,當時交了3%的增值稅了,那么回到公司申報的時候,在已交稅金欄填寫就行,不用再交這部分稅金了。
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您好,是增值稅,小規(guī)模納稅人,不能到稅務局代開17%稅率的增值稅發(fā)票的。自己在公司也不能開17%稅率的增值稅發(fā)票的。如果在稅務局代開專用發(fā)票時,當時交了3%的增值稅了,那么回到公司申報的時候,在已交稅金欄填寫就行,不用再交這部分稅金了。
2018-02-04 21:11:15

差額交稅的分包款收到的是普通發(fā)票,可以的。
2021-12-16 10:14:17

"發(fā)放申報年終獎時注意:
1、在一個納稅年度內(nèi),企業(yè)發(fā)放一次性年終獎金只采用一次。
2、發(fā)放申報一次性年終獎金可以在當年度發(fā)放申報,也可以在下年度5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳前。
3、可以獨立設置年終獎金會計科目核算。
4、發(fā)放的一次性年終獎金要合并到當月的工資,超3500元計算工資薪金個人所得稅。"
2017-06-06 10:36:33

7月份開票就應該把未開票作為負數(shù)
2018-08-07 14:28:16

其他的,如果是一般納稅人,與經(jīng)營有關的進項稅專用發(fā)票都可以抵扣
2017-08-29 14:49:22
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