我司2017年12月收到國稅電話說是有失控的發(fā)票(進項票2015年和2016年的票),讓進項處理,1月份的時候補交了該進項票的稅金14,582.84,并交納了滯納金4,061.84,請問我在一月份里的賬務(wù)處理怎么做?
emma
于2018-02-02 11:17 發(fā)布 ??626次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-02-02 11:17
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
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借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2018-02-02 11:17:50

增值稅正常做:
借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金
貸:銀行(現(xiàn)金)等
滯納金:
借:營業(yè)外支出
貸:銀行(現(xiàn)金)等
而且在企業(yè)所得稅匯算的時候是不能在稅前扣除的!
2018-07-06 16:45:01

借:庫存商品 41038.3 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-05 09:53:34

借:庫存商品
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2018-03-08 20:26:29

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2,可以要求
2016-10-14 09:02:39
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emma 追問
2018-02-02 12:28
鄒老師 解答
2018-02-02 13:08