上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控了,7月份到稅務(wù)局處理了,進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,6月份有留底稅額7000元,需要補(bǔ)交3000元增值稅,2000元滯納金,這個(gè)分錄該怎么做?
?薄荷糖べ
于2018-08-03 12:44 發(fā)布 ??692次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-03 12:54
你好
借:原材料(庫存商品等) 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3000
貸:銀行存款 3000
借:營業(yè)外支出 2000
貸:銀行存款 2000
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你好
借:原材料(庫存商品等) 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3000
貸:銀行存款 3000
借:營業(yè)外支出 2000
貸:銀行存款 2000
2018-08-03 12:54:41

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)41338.56,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 710.98 貸;銀行存款
2017-09-27 11:38:27

1.6月做借庫存商品-27000元? 進(jìn)項(xiàng)稅額,-3106.19貸應(yīng)付賬款,-27000-3106.19? ?2 這個(gè)你開紅字信息表審核通過次月附表2 第20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3106.19? 3 不需要你這個(gè)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,開紅字信息表次月, 只需要對(duì)部分開紅字部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2021-05-26 18:52:00

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金) 這是你繳納增值稅,若是沒有繳納就不需要做著一筆
營業(yè)外支出 (罰款 滯納金47.49
貸:銀行存款
2019-08-21 16:20:24

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-19 10:14:36
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?薄荷糖べ 追問
2018-08-03 13:03
老江老師 解答
2018-08-03 13:24