
有一筆17年的科目我做錯了!應(yīng)該怎么處理?付房租時,我做的科目是借:營業(yè)費(fèi)用~房租 貸:現(xiàn)金。借待攤費(fèi)用 貸:營業(yè)費(fèi)用~房租!科目做反了,又是以前年度的,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
答: 你好!你的二對分錄,其實就是把房租列入了待攤費(fèi)用。可以作為差錯更正,在本年度處理,借記營業(yè)費(fèi)用 貸記待攤費(fèi)用。(金額對公司損益沒有重大影響,就直接列入當(dāng)年損益)
22年要更正21年12月份的憑證,21年12月份支付時做的借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對的,應(yīng)該改為:借:待攤費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租 所以現(xiàn)在要更正,應(yīng)該怎么做呢?會涉及以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在改的話,是做借:管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整科目 ?
答: 你好,對的是的,借預(yù)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整匯算清交的收入,你這個以前年度損益調(diào)整需要調(diào)增。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時做的借:管理費(fèi)用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣是不對的,應(yīng)該改為:借:待攤費(fèi)用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費(fèi)用--房租 貸:待攤費(fèi)用--房租 所以要在今年更正,應(yīng)該怎么更正?
答: 你好,這么做是正確的,用預(yù)付賬款就行,待攤費(fèi)用這個科目已經(jīng)取消了。
我們稅賬上面的房租費(fèi),應(yīng)該走待攤費(fèi)用科目,但是我軟件 中沒有 這個科目 ,只有長期待攤費(fèi)用,怎么處理呢
收到房租發(fā)票的時候借:管理費(fèi)用-房租 預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款此處要不要寫二級科目待攤費(fèi)用,還是可以直接寫預(yù)付賬款-房租
付了一年的房租費(fèi)用4800,現(xiàn)在是不是應(yīng)該直接計入管理費(fèi)用_房租費(fèi)?因為沒有待攤費(fèi)用這個科目了,對嗎
我們收到了一年的房租發(fā)票,分季度付房租,這個費(fèi)用做什么科目?現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用了。


綰綰 追問
2018-02-02 08:49
老江老師 解答
2018-02-02 09:20
綰綰 追問
2018-02-02 09:27
老江老師 解答
2018-02-02 09:45
綰綰 追問
2018-02-02 10:15
老江老師 解答
2018-02-02 10:19