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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-02-01 17:13

你好,不是不用交稅嗎?你指的哪個應交稅費?

~~~ 追問

2018-02-01 17:15

但是喲賣出去貨物做的有應交稅費,但是后期不用繳納稅

吳月柳 解答

2018-02-01 17:21

一般納稅人進項抵銷項不用交稅不需要做分錄處理,要交稅才做賬務。不像小規(guī)模減免稅需要做賬務

~~~ 追問

2018-02-01 17:27

那我賣出去貨物怎么做賬

吳月柳 解答

2018-02-01 17:28

借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-銷項稅額,因為進項稅額是在借方,所以與這個銷項沖銷了

~~~ 追問

2018-02-01 17:30

嗯嗯,謝謝

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相關問題討論
你好,不是不用交稅嗎?你指的哪個應交稅費?
2018-02-01 17:13:55
借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
2020-09-07 13:52:40
同學,您好,進項大于銷項不做分錄。銷大于進項,轉(zhuǎn)到未交增值稅。借應交稅費-應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅。
2020-09-03 17:49:04
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好,根據(jù)你的描述,結轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?100, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?100
2022-06-05 19:57:22
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