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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-05 17:15

你好,按銷項——進(jìn)項——上期留抵(2萬)做上面結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

溫暖 追問

2018-03-05 17:18

如果在年末,進(jìn)項大于銷項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費下面的進(jìn)項和銷項,分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2018-03-05 17:22

你好,進(jìn)項大于銷項的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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