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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-01 14:22

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

Zora 追問

2018-02-01 14:29

暫估的成本當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2018-02-01 14:30

你好,與你是否結(jié)轉(zhuǎn)沒有關(guān)系,只需要根據(jù)上面步驟 
先暫估,然后根據(jù)取得的發(fā)票做沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理

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暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-02-01 14:22:55
您好,12月份,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款_暫估
2021-03-11 11:56:26
你好 12月 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 1月 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-03-13 10:07:18
要把暫估分錄沖掉,然后按發(fā)票做正確的,如果成本的金額沒有不等,就不用沖
2016-10-21 11:44:26
你好 原來分錄是咋寫的? ?正常是原來負(fù)數(shù) 分錄 就可以?
2022-12-28 09:40:27
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