
取得發(fā)票前暫估入賬,次月收到發(fā)票時再紅沖,暫估入賬時月末庫存商品要結轉到成本嗎?
答: 結轉的
月初采購庫存商品沒有收到發(fā)票暫估入賬,月末結轉銷售成本。什么時候沖銷月初暫估入賬的分錄,重新計提采購庫存商品呢
答: 你好,收到發(fā)票的時候
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
答: 你好,根據實際收到的發(fā)票做購進處理,之前成本有誤差需要做調整,在取得發(fā)票的當月月末做調整


靜好 追問
2018-01-30 10:51
袁老師 解答
2018-01-30 11:11
靜好 追問
2018-01-30 11:15
袁老師 解答
2018-01-30 11:16