
增值稅清卡了,出口退稅沒有報(bào),但上個(gè)月沒出貨零申報(bào),增值稅清卡之后對申報(bào)出口退稅有影響嗎?
答: 你好,不影響的,沒有的當(dāng)月可以不申報(bào)出口退稅
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專票。我在八月份的增值稅申報(bào),申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,如下圖。請問我在申報(bào)7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個(gè)需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
答: 你好,在營業(yè)成本里面填寫的一切看你賬上的,你賬上做了成本吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報(bào)里面也有出口退稅的信息?先報(bào)退稅還是先報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
公司是做出口貿(mào)易的公司 ,上個(gè)月的零稅率普票開成17%的增值稅發(fā)票了,現(xiàn)在做網(wǎng)上出口退稅申報(bào)我該怎么申報(bào)呢
出口退稅企業(yè)稅負(fù)率 是不是增值稅納稅申報(bào)表中 應(yīng)納稅額合計(jì)/應(yīng)納稅所得額
出口研發(fā)服務(wù),開具了增值稅零稅率發(fā)票,本身增值稅已經(jīng)為0了沒征稅。還能再申請6%的出口退稅嗎?
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。


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2023-10-13 16:11
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