員工聚餐需要通過應付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學,你好 需要通過應付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產一次性提完折舊后又出 問
固定資產余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經營租賃*機械 問
含人工費就開建筑服務,不含就可以開經營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

1-12月份一共借股東100W的現(xiàn)金,這個有影響嗎12月財務報表的其他應付款余額是100W
答: 你好,其他應付款有余額一般是沒有什么問題的,只是其他應收款一般不能長期掛賬
比如8月份收到100W進項發(fā)票,但是款項是分了9月份付了80萬款項,那么8月份我做借:勞務成本100w 貸應付賬款970873.79貸進項發(fā)票29126.21 借:主營業(yè)務成本100W 貸勞務成本100w,那么等到9月份的時候我付款的時候借:應付賬款80W,貸銀行存款80W,是這樣嗎?
答: 你好,8月收到時 借:勞務成本按發(fā)票不含稅金額填寫 借: 進項稅額按發(fā)票稅額填寫 貸應付賬款100萬 后面你做的對,金額按我說的改下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們老板購買一家公司(以股權轉讓取得)100W,他直接從他個人私卡轉賬到出賣方股東卡上100W,沒有從公司帳戶走帳,然后他給開具了100W的收款收據(jù),這個賬務怎么處理好?我入帳是憑收據(jù)借:現(xiàn)金100W,貨:其它應付款_老板100W,但是實收資本這塊怎么處理?(借:實收資本_賣方老板,貸:實收資本_我的老板?
答: 借實收資本-老股東 貸實收資本-新股東




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小太陽 追問
2018-01-28 19:35
鄒老師 解答
2018-01-28 19:35