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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-28 16:35

您好,收到材料,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估款,支付貨款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

剎那 追問

2018-01-28 16:38

收到發(fā)票的時(shí)候再把預(yù)付和應(yīng)付的做在同一張憑證上面嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-28 16:40

您好,可以的,但最好是紅沖暫估,再根據(jù)發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此科目),貸:預(yù)付賬款等科目。

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您好,收到材料,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估款,支付貨款時(shí),借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-28 16:35:21
預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 材料入庫(kù) 暫估入賬: 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 次月初予以沖回: 借:原材料/庫(kù)存商品 (金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 3、待收到發(fā)票后: 借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等
2018-11-09 15:26:33
正常確認(rèn)原材料即可,只要匯繳前取得發(fā)票就沒有影響。
2018-11-09 15:00:50
8月末暫估入庫(kù),9月初沖回到實(shí)際收到發(fā)票時(shí)在入賬
2014-09-06 21:26:43
你好 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020-01-14 11:57:22
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