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正信
于2020-02-24 15:57 發(fā)布 ??5337次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-02-24 16:04
你好,先暫估入庫就可以了,
樸老師 解答
1、暫估入庫時:借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估2、收到發(fā)票后:①先進行沖銷:借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)②再按發(fā)票入賬:借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
正信 追問
2020-02-24 16:09
老師,已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了
只剩收發(fā)票了
也這樣做暫估嗎?
2020-02-24 16:10
你可以先做預(yù)付款,其他的都不做,收到發(fā)票再做
2020-02-24 16:19
借: 預(yù)付賬款貸: 銀行存款這樣可以嗎?
2020-02-24 16:22
嗯,這樣就可以的哦
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收到材料,款項已付,未收到發(fā)票如何做賬
答: 你好,先暫估入庫就可以了,
收到材料,已經(jīng)付款,發(fā)票未到,如何做賬
答: 借原材料貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付款收到原材料并已入庫,本月未收到發(fā)票,如何做賬,次月收到發(fā)票后如何做賬?
答: 你好!借原材料-暫估 貸銀行存款等 下月紅字沖減上面的分錄,然后按正確金額的分錄入賬
本月材料已到及已付款,但月末發(fā)票賬單未到應(yīng)如何做賬務(wù)處理? 8月材料已到及已從銀行付款,但到月末還未收到發(fā)票,我該如何做賬務(wù)處理?待9月收到發(fā)票時我又該如何做分錄?
討論
本月采購材料,已付款,已入庫,但進項發(fā)票未收到,應(yīng)如何做賬?
我司為一般納稅人購買化學(xué)合成材料,發(fā)票收到款已付如何做賬,賣出化學(xué)合成材料發(fā)票已開出款項已收到如何做賬
一般納稅人,購入原材料,原材料已入庫,款項未付,發(fā)票未收到,如何做賬務(wù)處理?分錄怎么做?
裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發(fā)票該如何做分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 463561 個
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樸老師 解答
2020-02-24 16:04
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2020-02-24 16:09
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2020-02-24 16:09
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2020-02-24 16:10
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2020-02-24 16:19
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2020-02-24 16:22