
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報(bào)表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報(bào)?
答: 你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,直接讀入銷項(xiàng)就可以了,它會(huì)自動(dòng)讀入進(jìn)去的。


團(tuán)子。 追問(wèn)
2023-10-11 14:30
郭老師 解答
2023-10-11 14:30