
老師本月暫估庫存10萬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本10萬,下月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額是8萬,多暫估了2萬,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?
答: 多結(jié)轉(zhuǎn)的,做相反分錄
8月份沖紅暫估入庫8萬,銷售了5萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少? 7月份暫估入庫8萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬 8月份沖紅暫估入庫8萬,銷售了5萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本是多少?
答: 你好,就是銷售5萬對應的購進成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月貨到票未到,貨已銷,上月暫估入庫10萬并結(jié)轉(zhuǎn)!本月票到,做賬流程是這樣嗎:沖減暫估入庫借:庫存商品-10萬貸:應付賬款~暫估 -10萬沖減暫估成本借:主營業(yè)務成本-10萬 貸:庫存商品-10萬 實際借庫存商品8萬貸應付賬款某單位8萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本8萬 貸庫存商品8
答: 上述分錄處理片確,但這個月必須有銷售,也就是必須有主營業(yè)務成本時,才能這個處理,不然主營業(yè)務成本-2萬元,主營業(yè)務收入是0,這樣的報表是報不出去的

