@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問用哪 問
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬內(nèi)免增值稅,流程簡單。 若業(yè)務金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務,后續(xù)換票方便。 按業(yè)務金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問
同學你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會計分錄不用做了, 只把賬務報表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財報去申報企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調(diào)整:補記研發(fā)支出,區(qū)分費用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費用化支出(已費用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費用(沖回代賬公司誤記的管理費用) 無形資產(chǎn)形成時:借:無形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對外投資時:借:長期股權(quán)投資(按投資對價或評估價)貸:無形資產(chǎn)(賬面價值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請問工人在工地受傷了,公司培償給個人的醫(yī)藥費28 問
你好,這個是計入管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-工傷補貼了 答

老師好,請問7月份暫估了庫存商品5萬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬,供應商分8月到票3萬,9月到票2萬,請問這個我分月入賬還是等5萬發(fā)票全部入賬后再紅沖7月的暫估?暫估能分金額紅沖嗎?那涉及已結(jié)賬的成本要怎么處理?
答: 都可以 自己選擇就行 八月份借庫存商品,貸銀存3萬 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 借銀存貸庫存商品3 借主營業(yè)務成本-3貸庫存商品-3
老師,您好!問一下當月收到成本票,上月沒有做暫估入帳,本月收到發(fā)票直接做借:庫存商品,貸:應付帳款-供應商,可以嗎?
答: 你好,是這樣做收到購進商品分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結(jié)時,供應商提供發(fā)票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
公司倒閉前,欠供應商的債務,雙方協(xié)商后:1.把一部分原供應產(chǎn)的貨退還給供應商,2把一部分其它庫存商品抵債。結(jié)果供應商還要給我司28000元,怎么記這個賬呢?
您好!因為要表現(xiàn)當時的庫存沒有那么多。還是做庫存商品比較好。 供應商給我們核銷貨品沒有貨品他們出了個退貨又出了個贈送單是什么原理
公司采購一批貨品,但是因為是小供應商,開不了票,想問一下怎么做賬啊,因為我們出庫銷售是需要開票,這樣如果庫存無法入庫就會照成成本少了庫存商品負數(shù)
因為供應商的品質(zhì)問題,在與供應商對帳后扣除供應商2萬元,請問這個2萬計什么成本?同時客戶也扣我司2萬,請問這個2萬又怎么記帳?需不需要在庫存商品上直接減單價?


自在獨行 追問
2019-09-16 18:32
郭老師 解答
2019-09-16 18:34