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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-26 17:19

你好,抵減貸方是管理費(fèi)用正數(shù),或 借方負(fù)數(shù)才是的

小緣 追問

2018-01-26 17:21

好的,那這樣抵減科目是正確的把

鄒老師 解答

2018-01-26 17:21

你好,科目是正確的,就是需要注意一下科目的金額,借貸方向

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你好,抵減貸方是管理費(fèi)用正數(shù),或 借方負(fù)數(shù)才是的
2018-01-26 17:19:33
你好!是的??梢缘?。不用做收入
2018-04-26 11:09:59
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,你是一般納稅人嗎?收到的時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀存,需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),不抵扣不用做抵扣的分錄
2018-10-13 16:03:19
這個(gè)完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
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