老師,請問下單位承擔的社保費用巳做了管理費用科目(社保費),現(xiàn)要員工自己承擔,收到員工交來的社保費怎么做會計分錄呢? 7月單位繳費:借:管理費用(社保費)1000 貸:銀行存款1000 9月收到員工交來社保費1000如何調整做分錄? 我這樣做:借:銀行存款1000 貸:管理費用(社保費)1000 這樣做以后業(yè)務招待費大于管理費用就申報不了企業(yè)所得稅,該怎么辦?
心靈美的檸檬
于2023-10-10 08:33 發(fā)布 ??344次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2023-10-10 08:34
從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是:
借:銀行存款 1000
貸:其他應付款——員工個人社保 1000
這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。
然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄:
借:其他應付款——員工個人社保 1000
貸:銀行存款 1000
這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業(yè)所得稅申報的問題。
同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄:
借:銀行存款 1000
貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000
借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000
貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000
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從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是:
借:銀行存款 1000
貸:其他應付款——員工個人社保 1000
這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。
然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄:
借:其他應付款——員工個人社保 1000
貸:銀行存款 1000
這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業(yè)所得稅申報的問題。
同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄:
借:銀行存款 1000
貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000
借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000
貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000
2023-10-10 08:34:36

可以直接合并一筆寫分錄
借:管理費用——業(yè)務招待費
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-11 11:53:40

你好; 借管理費用或者銷售費用 -招待費 貸銀行存款
2022-04-21 09:06:37

是的,就是那樣做的
2024-09-29 10:02:35

你好; 1. 是的。 不能抵扣 2. 價稅合計入 借銷售費用-招待費貸銀行存款。 對的
2021-12-31 10:29:19
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