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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-10 08:34

從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是:
借:銀行存款 1000
貸:其他應付款——員工個人社保 1000
這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。
然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄:
借:其他應付款——員工個人社保 1000
貸:銀行存款 1000
這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業(yè)所得稅申報的問題。
同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄:
借:銀行存款 1000
貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000
借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000
貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000

心靈美的檸檬 追問

2023-10-10 08:54

這筆款項當時屬于社保單位部分,因員工只上了兩個月的班所以單位追回,老師,這種情況該如何做分錄?

樸老師 解答

2023-10-10 08:57

掛其他應收款就可以了

心靈美的檸檬 追問

2023-10-10 09:14

那這筆款以后怎么平了

樸老師 解答

2023-10-10 09:18

收到錢就可以了
借銀行
貸其他應收款

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從會計處理的角度來看,你收到員工交來的社保費,應該記入單位的收入中,而不是沖減管理費用。因此,你的會計分錄應該是: 借:銀行存款 1000 貸:其他應付款——員工個人社保 1000 這個分錄表示你收到了一筆來自員工的社保費,但這筆費用并不是單位的收入,而是員工的個人負擔部分,未來你可能需要向員工個人進行支付。 然后,在為員工支付社保費用時,你應該做以下的會計分錄: 借:其他應付款——員工個人社保 1000 貸:銀行存款 1000 這樣的處理方式可以避免直接將員工交的社保費沖減管理費用,導致管理費用過低,影響企業(yè)所得稅申報的問題。 同時,如果你希望在員工支付社保費的當月就將其從單位的收入中扣除,你也可以在收到這筆款項時做如下的會計分錄: 借:銀行存款 1000 貸:主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入(取決于你如何看待這筆收入) 1000 借:主營業(yè)務成本或其他業(yè)務成本(取決于你如何看待這筆成本) 1000 貸:應付職工薪酬或其他應付款(取決于你如何看待這筆應付款) 1000
2023-10-10 08:34:36
可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-11 11:53:40
你好; 借管理費用或者銷售費用 -招待費 貸銀行存款
2022-04-21 09:06:37
是的,就是那樣做的
2024-09-29 10:02:35
你好; 1. 是的。 不能抵扣 2. 價稅合計入 借銷售費用-招待費貸銀行存款。 對的
2021-12-31 10:29:19
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