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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-16 15:53

這個是需要計算企業(yè)所得稅時,會存在納稅調增事項,因為招待費在稅前列支標準是:發(fā)生額的60%,與收入的千分之五,取最小值,因此是肯定會存在調增事項的。

Kody 追問

2021-04-16 15:59

那平時正常做賬時,分錄就這樣寫?計算企業(yè)所得稅時候再稅前列支么對吧,沒發(fā)票也可以稅前列支?

江老師 解答

2021-04-16 16:03

一、需要發(fā)票報觥,需要正常做賬務處理。
借:管理費用——招待費
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
二、如果是沒有發(fā)票,全額調增。按無票的成本或費用調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。

Kody 追問

2021-04-16 16:04

好的,謝謝老師!

江老師 解答

2021-04-16 16:05

 祝學習進步,工作順利

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這個是需要計算企業(yè)所得稅時,會存在納稅調增事項,因為招待費在稅前列支標準是:發(fā)生額的60%,與收入的千分之五,取最小值,因此是肯定會存在調增事項的。
2021-04-16 15:53:20
你好,公司購買黃金首飾送客戶,可以計入:管理費用—業(yè)務招待費 (所得稅方面,是有扣除限額的,而不是全額據(jù)實扣除)
2024-03-01 11:55:37
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好,業(yè)務招待費的稅收金額是營業(yè)收入的千分之五和發(fā)生額的60%雙線從低,和是否虧損無關系。
2020-05-18 10:44:30
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