
老師,請問下,公司買了3000煙酒用于送人,沒發(fā)票,是這樣入賬么,借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:銀行存款,這樣么,然后計算企業(yè)所得稅時候納稅調增么
答: 這個是需要計算企業(yè)所得稅時,會存在納稅調增事項,因為招待費在稅前列支標準是:發(fā)生額的60%,與收入的千分之五,取最小值,因此是肯定會存在調增事項的。
老師,你好,公司購買黃金首飾送客戶,可以業(yè)務招待費科目?借銷售費用-業(yè)務招待費,貸銀行存款/庫存現(xiàn)金,這樣企業(yè)所得稅可以用?
答: 你好,公司購買黃金首飾送客戶,可以計入:管理費用—業(yè)務招待費 (所得稅方面,是有扣除限額的,而不是全額據(jù)實扣除)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅 業(yè)務招待費
答: 為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?


Kody 追問
2021-04-16 15:59
江老師 解答
2021-04-16 16:03
Kody 追問
2021-04-16 16:04
江老師 解答
2021-04-16 16:05