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優(yōu)雅的柚子
于2023-10-08 18:54 發(fā)布 ??404次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-10-08 18:55
您好, 把暫估的做負數(shù)分錄就可以了
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老師好 這個月暫估成本下個月沖出去是怎么做賬啊
答: 您好, 把暫估的做負數(shù)分錄就可以了
老師您好 去年12月份應(yīng)該暫估的費用科目 實際暫估成成本了 這個怎么沖
答: 你好 之前分錄怎么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,上個月暫估入庫,同時暫估入庫上個月有出庫,這個月回沖暫估,那已經(jīng)發(fā)出去的商品怎么處理
答: 您好 請問已經(jīng)發(fā)出的商品有做分錄么
老師你好,我上個月做賬暫估入庫成含稅單價了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個月的成本不一樣了怎么辦
討論
就是這個月開出去的票,成本沒回來,暫估成本要怎么做賬
老師,做暫估成本怎么做啊?暫估的這個成本在年底一定要沖回來嗎?
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點,上個月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個月我打算沖掉一點 該怎么做分錄啊
老師,企業(yè)暫估成本時借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估100000貸:其他應(yīng)付款—暫估100000下個月有票沖賬時,怎樣把暫估成本沖掉
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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