
分公司對(duì)外開了發(fā)票,有收入,有費(fèi)用,對(duì)稅務(wù)局報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢?分公司除了其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款,沒有資產(chǎn)
答: 你好,根據(jù)你分公司業(yè)務(wù)做分錄,然后根據(jù)分錄出具報(bào)表
股權(quán)變更時(shí),稅務(wù)局會(huì)問財(cái)務(wù)報(bào)表的其他應(yīng)收款往來嗎?
答: 你好,不會(huì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),報(bào)稅時(shí)可以直接填負(fù)數(shù)還是需要調(diào)整?如果調(diào)整,要調(diào)到其他應(yīng)收款么?
答: 您好,其他應(yīng)收款就可以是負(fù)數(shù),那就是其他應(yīng)付款的 您可以把其他應(yīng)收款明細(xì)科目下是貸方余額的放在其他應(yīng)付款里面

