
財務(wù)報表中其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),報稅時可以直接填負數(shù)還是需要調(diào)整?如果調(diào)整,要調(diào)到其他應(yīng)收款么?
答: 您好,其他應(yīng)收款就可以是負數(shù),那就是其他應(yīng)付款的 您可以把其他應(yīng)收款明細科目下是貸方余額的放在其他應(yīng)付款里面
如果其他應(yīng)收款是貸方,財務(wù)報表上應(yīng)該怎么填寫吶
答: 你好 填寫在其他應(yīng)付款里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以填寫在其他應(yīng)收款欄次正數(shù)這句話如何理解,我的財務(wù)報表是自動生成的,
答: 那你就做一筆調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;其他應(yīng)付款


老江老師 解答
2018-11-12 16:44
會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問
2018-11-12 17:04
老江老師 解答
2018-11-12 17:05
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2018-11-12 17:21
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2018-11-12 17:23
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2018-11-12 17:27