老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報關(guān),但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答
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請問,第二季度時有發(fā)生銷售退回,申報增值稅時銷售額為負數(shù),應納增值稅額也為負數(shù),請問這個可以申請退稅嗎?
銷售退回開具的紅字專用發(fā)票的銷項稅允許在本月應納增值稅中抵減的,在下月申報本月應納增值稅時,這項允許抵減的銷項稅在增值稅申報主表中應填到哪一項呢?
銷售退回,我是銷售單位已經(jīng)收到紅字信息,開了紅字發(fā)票。4月做增值稅申報,銷項稅做了負數(shù)申報,附加稅是不是也應該做負數(shù)申報。





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小草 追問
2018-01-23 13:29
方亮老師 解答
2018-01-23 13:31