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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 12:37

你好  你增值稅都是負(fù)數(shù)了 。你附加稅是0報(bào)的

如果有來(lái)生 追問(wèn)

2020-05-06 12:39

老師啊,銷售發(fā)票是2019年的,企業(yè)當(dāng)時(shí)是繳納了稅的?,F(xiàn)在退回不是應(yīng)該的么?

meizi老師 解答

2020-05-06 12:44

你好 意思是之前繳納了增值稅的話 那么你附加稅是的

如果有來(lái)生 追問(wèn)

2020-05-06 12:48

是的,可是現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)只能填寫0以上的,不能做退回,我得去稅務(wù)局一趟,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-06 12:50

你好    如果你增值稅當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票 增值稅就是紅沖的這個(gè)金額的話 。增值稅負(fù)數(shù)申報(bào)會(huì)報(bào)不了的。   要去稅局大廳報(bào)的

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你好 你增值稅都是負(fù)數(shù)了 。你附加稅是0報(bào)的
2020-05-06 12:37:14
在你開(kāi)票系統(tǒng)里,紅字發(fā)票填開(kāi)!具體的學(xué)習(xí)課堂開(kāi)票教學(xué)
2018-09-27 09:35:44
你好,收到銷售方的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是沖銷進(jìn)項(xiàng),而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在附表二按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-06-01 10:02:26
你好,開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
2020-07-08 15:57:10
紅字發(fā)票直接做反沖分錄,申報(bào)時(shí)一般來(lái)說(shuō),填寫增值稅申報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,
2020-01-27 15:18:57
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