
我們之前幫總公司代加工了一批貨物,收入是100萬,成本80萬,那利潤就是20萬?,F(xiàn)在那筆貨不能做為收入,只收取加工費。我就做了一筆反分錄:借主營業(yè)務(wù)收入 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本80萬 本年利潤20萬我的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減期初余額不等于利潤表中的期末余額,正好相差那20萬,是我的分錄有問題嗎?
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計 你好,符合這個勾稽關(guān)系嗎
我們之前幫總公司代加工了一批貨物,收入是100萬,成本80萬,那利潤就是20萬?,F(xiàn)在那筆貨不能做為收入,只收取加工費。我就做了一筆反分錄:借主營業(yè)務(wù)收入 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本80萬 本年利潤20萬我的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減期初余額不等于利潤表中的期末余額,正好相差那20萬,是我的分錄有問題嗎?
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計 你好,不符合這個關(guān)系嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年終凈利潤分紅100萬,請問是不是資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末數(shù)減少100萬,未分配利潤期末減少100萬嗎?提取盈余公積20萬時,未分配利潤期末減少20萬,盈余公積期末增加20萬是嗎?
答: 你好,理解的都是對的了

