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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-22 16:18

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 
你好,不符合這個(gè)關(guān)系嗎

左手的溫暖 追問

2018-01-22 16:35

你看我的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減期初余額不等于利潤表中的期末余額,那倒推的收入和成本是之前做了收入,現(xiàn)在老板說總公司那邊也做了收入,我們這邊就不能做收入了,就拿加工費(fèi),你看我的分錄是不是有問題

鄒老師 解答

2018-01-22 17:11

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎

左手的溫暖 追問

2018-01-22 18:24

沒有,第一張圖片分錄是我自己做的,是不是不可以做這樣的分錄

鄒老師 解答

2018-01-22 19:18

你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是可以這樣處理的

左手的溫暖 追問

2018-01-23 09:15

這步不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,是我自己做的分錄

鄒老師 解答

2018-01-23 09:15

你好,是可以這樣做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,這個(gè)分錄并不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系出錯(cuò)的

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未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 你好,符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎
2018-01-22 16:20:45
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 你好,不符合這個(gè)關(guān)系嗎
2018-01-22 16:18:51
您好,不是的,應(yīng)該是,借;其他應(yīng)收款-總公司,5000,貸;其他業(yè)務(wù)收入,5000減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。借:主營業(yè)務(wù)成收入100萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本80萬,本年利潤20萬 。
2018-01-21 15:44:06
你好,理解的都是對(duì)的了
2024-06-26 15:53:55
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是80萬。
2019-03-13 16:37:09
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