
多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面,這種怎么做賬
答: 你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行嗎?
疫情期間 增值稅緩交 這個(gè)月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎?
答: 你好; 可以的;? 可以申請(qǐng)留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵欠的;? ?去找稅務(wù)局申請(qǐng); 一般同意就可以操作的??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn),上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時(shí)候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實(shí)繳的增值稅來(lái)算的,本期實(shí)繳的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-留抵的增值稅 也就是說(shuō):本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的

