
公司是一個制造業(yè)的企業(yè),工資發(fā)放是1月底發(fā)放2017年12月的工資,因為12月份的工資都沒有計提,以前都是12?計提11月,然后發(fā)放11月的工資,這樣合理嗎?如果是要調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?因為如果是1月計提當(dāng)月的,數(shù)據(jù)出不來,因為工人的工資是計件
答: 你好,計提通常是在當(dāng)月月末,發(fā)放可以是在次月 你需要在月底的時候及時完成工資的計算,為計提工資分錄做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計
如果是12月份沒有計提1月份工資,那么可以在次年1月份發(fā)放的時候,做計提再發(fā)放嗎?因為都是月底計提下個月的工資
答: 你好 12月沒計提的話 可以1月補計提 但是原則上是 當(dāng)月計提當(dāng)月的 計入當(dāng)期費用或者成本了里面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年的時候他們做賬都是計提上月工資發(fā)放上月工資,比如說10月就計提9月工資,發(fā)放9月工資,制造費用也是結(jié)轉(zhuǎn)9月工資。然后12月的時候他們做了調(diào)整,就是改成計提12月工資,發(fā)放11月工資,所以12月的分錄里面一筆是計提11月的,一筆是計提12月,但是結(jié)轉(zhuǎn)制造費用只結(jié)轉(zhuǎn)了11月的,所以期末就變成制造費用-工資有借方余額 2017年1月份做賬是計提1月發(fā)放12月結(jié)轉(zhuǎn)的也是12月的 現(xiàn)在就變成每個月制造費用-工資都有余額,意思是可以在這個月結(jié)轉(zhuǎn),但是這樣的話就虛增了本月的實際
答: 調(diào)整的話要有一個月多做一個月的工資,或者一直有一個相差一個月的工資余額。


熊敏 追問
2018-01-21 11:27
鄒老師 解答
2018-01-21 11:28
熊敏 追問
2018-01-21 19:09
鄒老師 解答
2018-01-21 19:36