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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-21 11:16

你好,計提通常是在當(dāng)月月末,發(fā)放可以是在次月 
你需要在月底的時候及時完成工資的計算,為計提工資分錄做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計

熊敏 追問

2018-01-21 11:27

也就是說一定是要當(dāng)月計提當(dāng)月的工資?發(fā)放可以是次月發(fā)放?

鄒老師 解答

2018-01-21 11:28

你好,是的,計提需要是當(dāng)月,發(fā)放就沒有要求了,可以是當(dāng)月,也可以是次月或其他月份

熊敏 追問

2018-01-21 19:09

因為本月的工資數(shù)據(jù)出不來,如果是估算的計提,到下個月如果調(diào)整呢?因為涉及到本年利潤科目,是不是不可以直接做紅字憑證,沖銷,再填藍字憑證?

鄒老師 解答

2018-01-21 19:36

你好,可以先計提,如果之后數(shù)據(jù)有出入,可以補計提,或者沖銷多計提的 工資 
可以做紅字憑證沖銷,然后按正確的數(shù)據(jù)做計提工資的分錄

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你好,計提通常是在當(dāng)月月末,發(fā)放可以是在次月 你需要在月底的時候及時完成工資的計算,為計提工資分錄做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2018-01-21 11:16:28
你好 12月沒計提的話 可以1月補計提 但是原則上是 當(dāng)月計提當(dāng)月的 計入當(dāng)期費用或者成本了里面
2019-01-04 14:17:28
調(diào)不平,以后一直會有這個差額掛賬。求解,求解。
2018-04-23 20:23:27
調(diào)整的話要有一個月多做一個月的工資,或者一直有一個相差一個月的工資余額。
2017-06-13 17:11:56
按照發(fā)放并申報了工資個稅的來稅前扣除
2023-02-23 14:00:58
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