
我們公司是一般納稅人,如12月的銷售收入是40萬,進(jìn)項(xiàng)稅35萬,應(yīng)交增值稅是40減去35的差再乘以0.17是嗎?
答: 你好,你上面的40與35是不含稅的話就是這樣計(jì)算
比如我這月開了40萬銷項(xiàng)票,我有35萬的進(jìn)項(xiàng)那我用40-30乘以百分之13是增值稅 用增值稅乘以0.125是附加稅 用40乘以萬分之五是印花稅,用40-35乘以百分之五是所得稅嗎
答: 比如我這月開了40萬銷項(xiàng)票,我有35萬的進(jìn)項(xiàng)那我用40-30乘以百分之13是增值稅 ? 40-35,這樣計(jì)算的 用增值稅乘以0.125是附加稅 你附加稅包括什么?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是建筑公司一般納稅人,3月份開票110萬,收到勞務(wù)分包專票75萬,在外地預(yù)交稅以(110萬-75萬)35萬的銷售額來預(yù)交2%的增值稅及附加稅。那么公司申報(bào)增值稅是以110萬來算銷項(xiàng)稅額,還是以35萬來算銷項(xiàng)稅呢
答: 學(xué)員你好!填110萬,分包出去的可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,外地預(yù)繳的可以填到本月已繳納稅款相關(guān)科目。
小規(guī)模納稅人,一個(gè)月專票普票一共開具去稅金額35萬元,問繳納增值稅是按照35萬還是按照35乘以稅點(diǎn)的
進(jìn)項(xiàng)稅留抵如何抵減增值稅欠款 本期應(yīng)交70 只能交40 欠 30 3月份有 35萬進(jìn)項(xiàng)可以遞減 2月份的這個(gè)30萬么?
我這月銷售收入35萬,取得進(jìn)項(xiàng)33萬,余2萬交納增值稅2905.98,那我的稅負(fù)是怎么算的
公司是一般納稅人,這個(gè)月收入有11萬,那要交的稅費(fèi)就是11萬×0.17的金額嗎,還是減去進(jìn)項(xiàng)稅才是最終要交的稅費(fèi)


_y. 追問
2018-01-19 18:12
吳月柳 解答
2018-01-19 18:13