
老師,我們是建筑公司一般納稅人,3月份開票110萬,收到勞務(wù)分包專票75萬,在外地預(yù)交稅以(110萬-75萬)35萬的銷售額來預(yù)交2%的增值稅及附加稅。那么公司申報增值稅是以110萬來算銷項稅額,還是以35萬來算銷項稅呢
答: 學(xué)員你好!填110萬,分包出去的可以進(jìn)行進(jìn)項抵扣,外地預(yù)繳的可以填到本月已繳納稅款相關(guān)科目。
老師,公司是小微企業(yè),與對方簽訂4.8萬元合同,分期付款,兩個月各開一張發(fā)票,2.4和2.4萬元,這樣的話就不用交增值稅嗎?
答: 對,不用繳納增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好:小微企業(yè)月銷售額不超過30000減免稅收,剛開始該怎么計提就怎么計提,減免時我需要向到稅務(wù)局提交哪些資料?是不是得稅務(wù)局確認(rèn)才能確定享受減免呢?
答: 也不需要得到稅局的認(rèn)可嗎?謝謝老師!

