
增值稅根據(jù)本月銷項減去進(jìn)項申報嗎?所得稅根據(jù)什么申報呢?
答: 增值稅申報是依據(jù)本月銷項稅額減去進(jìn)項稅額來計算的。具體來說,本月應(yīng)繳納的增值稅額等于本月銷項稅額減去上月留抵稅額和本月進(jìn)項稅額。如果計算結(jié)果為正數(shù),即為應(yīng)納增值稅額;如果計算結(jié)果為負(fù)數(shù),即為留抵稅額,可以留待下月抵扣。
公司本月遇到點難題。12月增值稅,所得稅已于一月申報及繳納,1月19日專管員讓我們更正申報12月份增值稅,把11月份的進(jìn)項轉(zhuǎn)出一部分,請問老師需要調(diào)12月的賬嗎,如果把轉(zhuǎn)出的稅額計入12月的成本會企業(yè)就會虧損,多交的所得稅怎么辦。
答: 你好,需要調(diào)整12月份的賬務(wù) 多交的所得稅可以在匯算清繳的時候申請退稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
所得稅申報 沒有取得進(jìn)項發(fā)票的成本費(fèi)用 在申報時沒有進(jìn)行納稅調(diào)增 直接做稅錢扣除了怎么辦
答: 你好,可以去稅局修改申報表,


進(jìn)擊的熊孩子 追問
2018-01-19 10:47
鄒老師 解答
2018-01-19 10:47
進(jìn)擊的熊孩子 追問
2018-01-19 10:50
鄒老師 解答
2018-01-19 10:56