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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-13 11:36

1.對于進口增值稅完稅單子上的關稅,借方應記為“采購成本”或“原材料/庫存商品”,而不是“應交稅費—關稅”。關稅是一種采購成本,應該被記入采購或生產(chǎn)的成本中,而不是作為稅費支出。貸方通常是“銀行存款”或“應付賬款”,表示支付的關稅金額。
  2.如果上月在做成本時有一部分制費沒有分攤,期末直接結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,現(xiàn)在需要對這部分進行調(diào)整。首先需要將之前結轉(zhuǎn)的這部分制費從生產(chǎn)成本中沖減出來,借方記入“生產(chǎn)成本”,金額為之前結轉(zhuǎn)的金額;貸方記入相應的制費科目,金額為之前未分攤的制費金額。然后再將這部分制費按照實際應該分攤的比例分攤到相應的產(chǎn)品成本中,借方記入相應的產(chǎn)品成本科目,貸方記入相應的制費科目,金額為之前沖減生產(chǎn)成本的金額除以應該分攤的比例

水中的小鳥 追問

2023-09-13 11:48

2、第二個問題我可以把上月已轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本的未分攤的部分,在本月費用歸集時加在本月的制費中分攤?

水中的小鳥 追問

2023-09-13 11:52

2、首先需要將之前結轉(zhuǎn)的這部分制費從生產(chǎn)成本中沖減出來,借方記入“生產(chǎn)成本”,金額為之前結轉(zhuǎn)的金額;貸方記入相應的制費科目,金額為之前未分攤的制費金額。這個是借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用嗎?是不是應該是負數(shù)?

樸老師 解答

2023-09-13 11:53

1.對的
  2.是的,盡量不要是負數(shù)

水中的小鳥 追問

2023-09-13 11:56

不是負數(shù),那是不是應該是借:制造費用 貸:生產(chǎn)成本,你寫的是借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用

樸老師 解答

2023-09-13 12:19

相反分錄或者負數(shù)都可以的

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結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 科目
2018-07-27 16:20:01
1.對于進口增值稅完稅單子上的關稅,借方應記為“采購成本”或“原材料/庫存商品”,而不是“應交稅費—關稅”。關稅是一種采購成本,應該被記入采購或生產(chǎn)的成本中,而不是作為稅費支出。貸方通常是“銀行存款”或“應付賬款”,表示支付的關稅金額。 2.如果上月在做成本時有一部分制費沒有分攤,期末直接結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,現(xiàn)在需要對這部分進行調(diào)整。首先需要將之前結轉(zhuǎn)的這部分制費從生產(chǎn)成本中沖減出來,借方記入“生產(chǎn)成本”,金額為之前結轉(zhuǎn)的金額;貸方記入相應的制費科目,金額為之前未分攤的制費金額。然后再將這部分制費按照實際應該分攤的比例分攤到相應的產(chǎn)品成本中,借方記入相應的產(chǎn)品成本科目,貸方記入相應的制費科目,金額為之前沖減生產(chǎn)成本的金額除以應該分攤的比例
2023-09-13 11:36:08
你好,需要附上發(fā)票,入庫單作為這個分錄的附件 這個是認證抵扣之后的分錄
2019-02-14 16:22:55
你好,是這樣做分錄 借:庫存商品等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等科目
2019-09-16 17:58:01
可以。
2017-04-23 20:16:41
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