老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務(wù)費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

請老師幫我看一下增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn),我的科目余額正不正確,謝謝
答: 學(xué)員你好,你這種情況看不出你是如何結(jié)轉(zhuǎn)的,應(yīng)將本年的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和進(jìn)項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅額相互結(jié)轉(zhuǎn),余額放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅。計提時:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 /教育費附加/地方教育費附加/個稅 待抵扣進(jìn)項稅額當(dāng)年沒有進(jìn)項抵扣的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。
應(yīng)交增值稅科目有余額,之前年度都沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金科目,余額要轉(zhuǎn)到哪個科目調(diào)整呢
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
交接的時候只給了科目余額表,需要把什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到那里,才能正確的錄新的期初!
答: 同學(xué)你好,需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表,損益類科目不應(yīng)出現(xiàn)余額,還有本年利潤也不應(yīng)該有余額。
流運輸?shù)钠诶蠋?,損益內(nèi)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)余額為0對吧?為什么實操里物末的科目余額表里邊期末結(jié)轉(zhuǎn)后還有負(fù)的余額?
咨詢下報表不平的事情 ,不平找到原因了,科目余額表里面有個應(yīng)付工資貸款金額,。損益結(jié)轉(zhuǎn)了,也過賬了。可在報表上沒有是怎么回事

