新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進(jìn)項抵扣 答

報表上面的數(shù)字與科目余額表的數(shù)不符,微有差別,是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益,紅沖,會影響報表的數(shù)據(jù)嗎
答: 對的,是的,你是不是把它放到相反的分錄里面了?
交接的時候只給了科目余額表,需要把什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到那里,才能正確的錄新的期初!
答: 同學(xué)你好,需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表,損益類科目不應(yīng)出現(xiàn)余額,還有本年利潤也不應(yīng)該有余額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
問您一下我月底做科目余額表,收入支出都沒問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益也都沒問題,可是帳還是不平
答: 你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
咨詢下報表不平的事情 ,不平找到原因了,科目余額表里面有個應(yīng)付工資貸款金額,。損益結(jié)轉(zhuǎn)了,也過賬了??稍趫蟊砩蠜]有是怎么回事
老師 你好,我問下科目余額表里的累計結(jié)轉(zhuǎn)下的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)為正,為啥醫(yī)療盈余為負(fù)數(shù),求解
本月我的科目余額表已平 但是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)下月卻失敗 說是結(jié)轉(zhuǎn)下月科目余額表不平

