
我們12月結(jié)轉(zhuǎn)了八萬多成本,有進(jìn)項票,但之前成本都是暫估的,這個月我們要做廢12月發(fā)票,18000,可以從之前的暫估成本抵銷嗎做賬的時候
答: 您好!你現(xiàn)在不能作廢12月的了啊
公司之前暫估成本有50萬,本月進(jìn)項票有28萬 結(jié)轉(zhuǎn)了26萬成本 剩余的2萬可以沖銷之前的的暫估嗎?
答: 上月的暫估是下月要全額沖銷的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們上學(xué)暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來沒那么多,那之前的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
答: 來的發(fā)票沖對應(yīng)的暫估金額 收到暫估發(fā)票時: 借:材料費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖


宋生老師 解答
2018-01-17 11:43
宋生老師 解答
2018-01-17 11:45