老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買現(xiàn)賣的。不存在庫存。但是 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請問一下原材料暫估入庫的數(shù)量與單價及金額。有 問
你好,是的,是要計算的了。 答
關(guān)于補稅點問題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問
你好,這個含稅價還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達140元記入什么科目 問
這個直接做費用就行,如果是車間的制造費用維修費 答
老師,請問今年3月的社保做賬時已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

銷售折讓紅字發(fā)票上的稅怎么做賬務處理?是不是要補交增值稅?
答: 同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
發(fā)生銷售折讓,銷售方已全額開具發(fā)票,我購貨方已進行認證,我購貨方申請開具紅字信息表,打印蓋章后交給銷售方,銷售方開具紅字發(fā)票,并將開好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購貨方,這些業(yè)務我購貨方怎么做賬?需要補交增值稅嗎
答: 借應付賬款貸,庫存商品進項轉(zhuǎn)出 需要交。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買收到紅沖專發(fā)票:借:原料料(紅字) 借:應交稅金---應交增值 稅----進項(紅字)貸:應付帳款(紅字)還是借:原料料(紅字) 借:應交稅金---應交增值 稅----進項轉(zhuǎn)出 貸:應付帳款(紅字)
答: 第1個分錄是正確的,第1個。


????eternal???? 追問
2023-09-06 16:17
樸老師 解答
2023-09-06 16:29
????eternal???? 追問
2023-09-06 16:36
????eternal???? 追問
2023-09-06 16:42
樸老師 解答
2023-09-06 16:47
????eternal???? 追問
2023-09-06 16:57
樸老師 解答
2023-09-06 17:08