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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-09-01 13:23

借:管理費(fèi)用 
貸:其他應(yīng)付款-暫估

張好好 追問

2023-09-01 13:25

摘要寫什么呢???

劉艷紅老師 解答

2023-09-01 13:26

直接寫個暫估**費(fèi)用的

張好好 追問

2023-09-01 16:19

但是我現(xiàn)在的管理費(fèi)用都有二級科目 怎么辦

劉艷紅老師 解答

2023-09-01 16:32

有二級科目沒事的,可以的

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
2023-09-01 13:23:10
你好 2020年12月份,暫估一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 202101收到暫估的發(fā)票,沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款等科目?
2021-02-02 10:58:47
你好,如果費(fèi)用確實(shí)發(fā)生了,沒有取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020-01-04 16:43:43
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,同學(xué),您紅沖暫估后,重新按照發(fā)票金額入賬就可以了、
2020-04-16 09:48:22
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