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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-02-02 10:58

你好
2020年12月份,暫估一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估
202101收到暫估的發(fā)票,沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整
根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款等科目 

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你好 2020年12月份,暫估一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 202101收到暫估的發(fā)票,沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款等科目?
2021-02-02 10:58:47
您好: 沖抵原分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估10 貸:以前年度損益調(diào)整10 收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品等XX 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款等
2020-03-13 10:08:27
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-27 10:11:36
為啥需要暫估呢?沒有真實(shí)的數(shù)據(jù)嗎? 借:生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-12-25 09:38:03
可以的,費(fèi)用直接記在12月,發(fā)票回來放在12月的憑證后面就可以。
2019-01-10 12:46:22
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