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菲童牛寶
于2018-01-15 15:28 發(fā)布 ??1323次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-01-15 15:31
你好!這2個不需要抵的了
宋生老師 解答
2018-01-15 15:35
那應交增值稅(減免稅款)要一直掛著,永不消呀
2018-01-15 15:39
你好!是的。銷項跟進項其實也一樣。
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年底了,應交增值稅(減免稅款)和未交增值稅要抵嗎
答: 你好!這2個不需要抵的了
就上面您這個答案,月底時,減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎?借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這樣對嗎?
答: 對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免增值稅,年底如何結轉交:借:管理費用 貸:銀行存款減免:借:應交稅金--減免稅 貸:管理費用年底結:借:應交稅金-轉出未交增值稅 貸:應交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經實際抵減了增值稅么
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現(xiàn)金借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
討論
金稅盤分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅不是有余額了嗎
應交增值稅~減免稅款月底需要結轉到未交增值稅么?分錄怎么做?
老師:月底減免稅款要轉到轉出未交增值稅?還是未交增值稅?
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2018-01-15 15:35
宋生老師 解答
2018-01-15 15:39