
:1、10月購買金稅盤480元,有留抵稅,分錄:借管理費用--辦公費 貸現(xiàn)金,然后把480元填入納稅申報表中? 2、12月的時候,需要交稅了,借應交稅費--應交增值稅--減免稅款 貸:管理費用? 以上處理對嗎?
答: 您好,以上處理是對的。但是最好12月的分錄做在10月份,貸,管理費用,最好,借管理費用,負數(shù)。
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入

