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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-06 16:48

借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入

陌上花開 追問

2020-01-06 16:49

為什么是收入

陌上花開 追問

2020-01-06 16:50

是17年度的

陌上花開 追問

2020-01-06 16:51

有什么根據(jù)么

文文老師 解答

2020-01-06 16:53

若是17年度的,借:應交稅費-未交增值稅 貸:未分配利潤

陌上花開 追問

2020-01-06 16:56

請問老師根據(jù)是什么啊,不是很明白為什么這樣做

文文老師 解答

2020-01-06 17:03

這是多計提了銷項稅,對應的是調整收入,因為金額不大,再調整收入,不便于填報增值稅申報表,故調整到營業(yè)外收入或未分配利潤

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相關問題討論
你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
你好,因為是上期產生的。是該以前期間承擔的呢
2021-12-13 20:14:46
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-01-06 16:48:21
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