老師,A公司和B公司都是居民企業(yè),B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅,因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入,不重復繳稅。 會計分錄用 應收股利(非上市公司也適用),投資收益計入利潤;匯算清繳時,將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調減,直接免繳對應稅款,無需先繳再退 。 答
個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎? 問
個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。 答
收到商品一批(專票),不含稅24900元,稅款3237元,款未付 問
借: 庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款 答
快遞預充值面單怎么入賬啊 問
借:預付賬款 貸:銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問
沒有看到你講的 答

有留底的進項稅額,還用進行結轉未繳納增值稅?怎么做分錄?
答: 你好! 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
增值稅年底結轉的憑證分錄怎么做?有留底進項稅額
答: 你好,如果有留抵進項稅,這部分進項稅是留在進項稅額明細科目,從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉出就可以 借:應交稅費——應增(銷) 借:應交稅費——應增(進)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月進項稅額轉出,但本月有留底的稅額,憑證該怎么做?借:費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-未交增值稅然后因為本月有留底,未交增值稅余額和實際繳納對不起來,還要做怎樣的分錄?
答: 你不用繳納增值稅,你可以不用結轉這一筆 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-未交增值稅


晴晴 追問
2018-01-13 20:38
薛老師 解答
2018-01-14 12:50