
我有內(nèi)銷(xiāo)跟外銷(xiāo),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那附表二需不需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-免抵退
答: 你好,你這個(gè)月有沒(méi)有申報(bào)出口的?
請(qǐng)問(wèn)老師。當(dāng)期免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 大于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 需要繳稅么
答: 這個(gè)需要交稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于了當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額,就產(chǎn)生了需要交增值稅的數(shù)據(jù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期入到賬中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為74472.31,那我要在附表二中填入“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”中嗎?
答: 不是這一欄...........

