
本期入到賬中的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為74472.31,那我要在附表二中填入“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額”中嗎?
答: 不是這一欄...........
請問老師。當(dāng)期免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 大于當(dāng)期進(jìn)項稅額 需要繳稅么
答: 這個需要交稅,因為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出大于了當(dāng)期的進(jìn)項稅額,就產(chǎn)生了需要交增值稅的數(shù)據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免抵退應(yīng)退稅額怎么計算?是進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,根據(jù)應(yīng)納稅額的絕對值,與免抵退稅額比較,哪個小就是退稅金額


甜美的棉花糖 追問
2019-05-06 15:47
江老師 解答
2019-05-06 15:47