
實(shí)際繳納的增值稅3230.5,按照賬表上應(yīng)交的增值稅3230.2,兩者之間的差額如何做分錄?
答: 您好,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)0.3,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),0.3。
小規(guī)模企業(yè)抵減分錄與實(shí)際繳納增值稅分錄怎么做
答: 你好,免交增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入 繳納增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)時(shí),計(jì)提分錄和實(shí)際繳納分錄怎么做?
答: 一般納稅人嗎 應(yīng)交增值稅哪個(gè)科目是負(fù)數(shù)。

