
實際工作中,計提增值稅和繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做分錄
答: 你好,學員 進項稅 借成本費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅 貸銀行存款
實際工作中計提增值稅,繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫?
答: 你好, 1、月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和繳納增值稅會計分錄怎么做
答: 您好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就是把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的各明細科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-末交增值稅明細科目下,繳納增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,借:銀行存款。


冉老師 解答
2022-04-04 11:24
冉老師 解答
2022-04-04 11:24
冉老師 解答
2022-04-04 11:24