我公司是稻谷加工成大米,購(gòu)進(jìn)為11%,銷售為17%的貨物領(lǐng)用可以加計(jì)2%。我公司一直有留抵,要取得這個(gè)2%加計(jì),分錄怎么寫,是如何計(jì)算出來(lái)的?謝謝老師。(是結(jié)轉(zhuǎn)的成本稻谷公斤數(shù)*單價(jià)*2%得出稅款嗎?分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(加計(jì)扣除部份)貸生產(chǎn)成本嗎?

朱
于2018-01-12 20:50 發(fā)布 ??791次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-20 17:34
您好,加計(jì)2%計(jì)算,結(jié)轉(zhuǎn)的成本稻谷公斤數(shù)*單價(jià)*2%得出稅款,分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(加計(jì)扣除部份),貸,生產(chǎn)成本。
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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2019-12-28 09:33:30
你好
外購(gòu)的發(fā)福利的業(yè)務(wù)嗎
2021-11-12 08:41:59
1、每月將當(dāng)期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
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